2016年收入支出决算总表
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收入支出决算总表 | |||||
财决01表 | |||||
编制单位:湘潭县城乡规划局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 9 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,318.06 | 一、基本支出 | 60 | 200.81 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 477.59 | 人员经费 | 61 | 200.81 |
二、上级补助收入 | 3 | 日常公用经费 | 62 | ||
三、事业收入 | 4 | 6.39 | 二、项目支出 | 63 | 1,154.82 |
四、经营收入 | 5 | 基本建设类项目 | 64 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 行政事业类项目 | 65 | 1,154.82 | |
六、其他收入 | 7 | 31.18 | 三、上缴上级支出 | 66 | |
8 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 69 | ||||
11 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
12 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,355.63 | ||
13 | 工资福利支出 | 72 | 467.55 | ||
14 | 商品和服务支出 | 73 | 761.88 | ||
15 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 60.96 | ||
16 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||
17 | 债务利息支出 | 76 | |||
18 | 基本建设支出 | 77 | |||
19 | 其他资本性支出 | 78 | 65.25 | ||
20 | 其他支出 | 79 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,355.63 | 83 | 1,355.63 | |
总 计 | 36 | 1,355.63 | 95 | 1,355.63 | |